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老師,以前的應(yīng)收賬款6月份已經(jīng)打到公戶,但是之前的會(huì)計(jì)沒有做賬,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬

王雨

于2024-11-14  05:39發(fā)布244人瀏覽

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先去看一下你們的銀行存款這個(gè)金額是否和實(shí)際情況一樣;

如果一樣的話,那你們的銀行存款金額是對的;咱們可以通過利潤分配-未分配利潤這個(gè)科目調(diào)整期初數(shù)據(jù)

借應(yīng)收賬款 貸利潤分配-未分配利潤     借銀行存款  貸應(yīng)收賬款

做了這個(gè)期初調(diào)整分錄,會(huì)對報(bào)表的勾稽關(guān)系受影響,需要調(diào)整報(bào)表的期初數(shù)據(jù),想對來說比較復(fù)雜

如果金額不大,可以簡化處理,不調(diào)賬報(bào)表,等到明年報(bào)表的勾稽關(guān)系就恢復(fù)了

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