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楊楠| 官方答疑老師
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學(xué)員你好,我是來自會計教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?
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金牌答疑老師解答
回答
紅沖發(fā)票的增值稅處理:當(dāng)月開具紅字發(fā)票后,用藍字發(fā)票的銷項稅額減去紅字發(fā)票的銷項稅額,差額作為當(dāng)月實際應(yīng)繳納的增值稅。若紅沖金額大于正數(shù)銷售額,形成留抵稅額可結(jié)轉(zhuǎn)下期抵扣。需注意在增值稅申報表"銷項稅額"欄填寫抵減后的凈額。
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