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Wen
于2025-05-20 08:33發(fā)布3人瀏覽
累計解決166030個問題
楊楠| 官方答疑老師
已解答:166030個問題
學(xué)員你好,我是來自會計教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?
老師解答消息提醒
問我們公司23年虧損400萬,24年盈利88萬。并且第一季度交了企業(yè)所得稅12000.,現(xiàn)在所得稅匯算利潤調(diào)增30000,今年所得稅匯算清繳填表怎么填,需要補交所得稅嗎,25年第一季度交的所得稅能退嗎?
問我們公司23年虧損400萬,24年盈利88萬,并且第一季度交了企業(yè)所得稅12000,現(xiàn)在所得稅匯算利潤增調(diào)30000,所得稅匯算表如何填寫,需要沖減以前年度虧損嗎?北年第一季度交的所得稅能退嗎?
問國際貨運代理公司,免稅。可以開票含稅的報關(guān)費嗎?
問個稅申報中,實際上并沒減免事項,填寫狀態(tài)如何更正為無需要填寫
問申報個稅中,有附表需要完善,實際上,沒有減免事項,如何刪除這項,變?yōu)椴恍枰顚憼顟B(tài)
問老師,問一下公司成立到注銷,一直沒有實繳注冊資本,這個能注銷嗎?還是注銷前必須先實繳資本
問A105060廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費跨年度納稅調(diào)整明細表,的第四行扣除基數(shù)怎么來的?
問這題的答案從哪里來?是稅務(wù)實訓(xùn)的年度匯算清繳案例。紅色圈?。廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費跨年度納稅調(diào)整明細表第四行,本年計算扣除限額的基數(shù)5455130
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