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請問公司24年開出發(fā)票當(dāng)月申報并于次月己繳增值稅,沒有確認(rèn)收入,25年收到款項并確認(rèn)收入,請問怎么做賬務(wù)處理,(增值稅怎么做分錄)

梧**

于2025-06-13  21:57發(fā)布244人瀏覽

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回答

24年開票時:
借:應(yīng)收賬款
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

25年收款確認(rèn)收入時:
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入

增值稅已在24年申報繳納,25年無需重復(fù)處理增值稅。

梧**

于2025-06-18 08:39:04發(fā)布

追問開出發(fā)票時沒有做掛賬處理,只是申報了稅并繳納了增值稅(與當(dāng)月申報的增值稅一起繳納)借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(安裝及其他)

梧**

于2025-06-18 08:40:26發(fā)布

追問另外請問其他業(yè)務(wù)收入的要記其他應(yīng)收賬款,可以記應(yīng)收賬款嗎

| 官方答疑老師

于2025-06-19 14:53:59發(fā)布

回答

其他經(jīng)營業(yè)務(wù)下取得的收入     未收取的款項 計入應(yīng)收賬款

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