梧**
于2025-06-13 21:57發(fā)布244人瀏覽
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| 官方答疑老師
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學(xué)員你好,我是來自會計教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?
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金牌答疑老師解答
回答
24年開票時:
借:應(yīng)收賬款
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
25年收款確認(rèn)收入時:
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
增值稅已在24年申報繳納,25年無需重復(fù)處理增值稅。
于2025-06-18 08:39:04發(fā)布
追問開出發(fā)票時沒有做掛賬處理,只是申報了稅并繳納了增值稅(與當(dāng)月申報的增值稅一起繳納)借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(安裝及其他)
于2025-06-18 08:40:26發(fā)布
追問另外請問其他業(yè)務(wù)收入的要記其他應(yīng)收賬款,可以記應(yīng)收賬款嗎
于2025-06-19 14:53:59發(fā)布
回答
其他經(jīng)營業(yè)務(wù)下取得的收入 未收取的款項 計入應(yīng)收賬款
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