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楊楠| 官方答疑老師
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學(xué)員你好,我是來自會(huì)計(jì)教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎?
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金牌答疑老師解答
回答
"其他應(yīng)收款-待抵扣稅金"科目用于記錄已取得但尚未認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票稅額。這是企業(yè)暫記的進(jìn)項(xiàng)稅額,待認(rèn)證通過后再轉(zhuǎn)入"應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)"科目進(jìn)行抵扣。
現(xiàn)在很多都不用這個(gè)科目了,你可以選擇記到應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目來代替上面的科目哦
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