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我們是小規(guī)模,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,之前會(huì)計(jì)做收入的分錄是按照一般納稅人的分錄寫(xiě)的,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅就可以了,我怎么改過(guò)來(lái),公司也開(kāi)專(zhuān)票也開(kāi)普票,開(kāi)專(zhuān)票的用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,開(kāi)普票用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額) 來(lái)這樣區(qū)分一下嗎,季度結(jié)束是不是需要再做一個(gè)分錄,借營(yíng)業(yè)外收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額)?7月份做賬的時(shí)候是不是要計(jì)提一下,開(kāi)專(zhuān)票要繳納的稅費(fèi),計(jì)提分錄怎么寫(xiě)

130****6723

于2025-07-02  11:04發(fā)布44人瀏覽

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你們軟件是默認(rèn)的是按照一般納稅人做賬方式的,你們可以參考分錄:

借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)

季度末,不超過(guò)30萬(wàn),普通發(fā)票免稅

免稅部分的分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 貸營(yíng)業(yè)外收入 

如果開(kāi)具專(zhuān)票或者超過(guò)30萬(wàn),需要交稅

分錄參考: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)貸銀行存款

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