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本月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,具體操作:
1. 在增值稅申報(bào)表附表二第20欄"紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額"填寫重復(fù)抵扣的稅額
2. 賬務(wù)處理:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
3. 需留存相關(guān)說(shuō)明備查
于2025-07-05 08:49:17發(fā)布
追問賬務(wù)處理:那個(gè)重復(fù)的憑證做負(fù)數(shù)紅沖可以嗎?因?yàn)楣芾碣M(fèi)也重復(fù)了啊
于2025-07-09 08:48:01發(fā)布
回答
可以的
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