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增值稅申報表與賬簿不一致時應該怎樣調(diào)整

發(fā)布時間:2021-07-31 16:06來源:會計教練

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增值稅申報問題,不管是剛?cè)肼毜男』锇檫€是已經(jīng)工作一段時間的會計人員來說,都是一項難題,不光是申報問題,如果某一部分出錯了,又該如何解決呢?一系列的問題都需要會計人員進行學習掌握,那么今天小編就來講講有關(guān)增值稅申報表與賬簿不一致時應該怎樣調(diào)整吧!

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增值稅申報表與賬簿不一致時應該怎樣調(diào)整

增值稅申報表與賬簿不一致怎么調(diào)整

答:如果增值稅申報表與賬簿不一致,那么首先要分析不一致的具體原因,根據(jù)不同情況作相應調(diào)整。具體如下:

1、如果是報表出現(xiàn)錯誤,則直接對報表數(shù)據(jù)進行調(diào)整,而無需做憑證。但是為了便于之后核對,可以在賬簿本年利潤科目所對應的月份摘要備注下。

2、如果是賬簿出現(xiàn)錯誤,則需在摘要里寫明:補記哪年哪月第幾號憑證。

3、如果找不出究竟哪里出錯了,則建議最好對報表進行修改。因為賬簿是一筆筆記下來的,根據(jù)賬簿進而形成報表,可按照賬簿進行相應調(diào)整。

申報表和賬不一致應該怎么辦

如果發(fā)現(xiàn)申報表和賬不一致,應當建立申報明細臺賬,記錄并消除差異(非政策性差異和政策性差異)。具體如下:

1、每月申報期,從稅控系統(tǒng)導出開票數(shù)據(jù)和進行抵扣數(shù)據(jù)。

2、對導出的數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)進行認真核對,按照差異列出相應明細表。

3、申報口徑應當按照增值稅規(guī)定申報,除了符合稅收規(guī)定,也要避免納稅風險。

4、年底的時候,對差異盡量全部清除,保持財務及申報表的一致性。假設沒有清除的情況下,則差異會過渡到第二年。

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