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發(fā)票紅沖后重新開票增值稅怎么報

發(fā)布時間:2019-11-27 16:44來源:會計教練

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發(fā)票紅沖后重新開票增值稅怎么報?發(fā)票沖紅是財務(wù)人員常見的業(yè)務(wù)工作,但是,發(fā)票紅沖后重新開票增值稅怎么報?這個問題一直是會計實務(wù)中的熱點問題,為了幫助大家能夠更好的了解這個問題,接下來小編將在下文中為大家作出了詳細(xì)的解答,希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭+@取更多的財務(wù)會計資訊,請點擊下方的圖片咨詢即可。

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發(fā)票紅沖后重新開票增值稅怎么報

發(fā)票紅沖后重新開票增值稅怎么報?

對于購貨方來說,應(yīng)在增值稅申報表附表二20欄"紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額"填寫紅字發(fā)票通知單上的的稅額.對于銷貨方來說,開具紅字發(fā)票,不需要填寫該欄次,在賬務(wù)上做以下處理:

借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))

貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))

應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅---銷項稅額(負(fù)數(shù))

借:主營業(yè)務(wù)成本 (負(fù)數(shù))

貸:庫存商品-產(chǎn)品甲 (負(fù)數(shù))

重新開具發(fā)票后,購貨方正常認(rèn)證抵扣、銷貨方正常確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本即可.

負(fù)數(shù)發(fā)票忘記申報導(dǎo)致多繳納增值稅如何退稅?

財務(wù)人員退稅資料準(zhǔn)備齊全后,需要到稅務(wù)局辦稅大廳申請更正申報并辦理退稅.需要準(zhǔn)備更正后的申報表、相關(guān)發(fā)票、營業(yè)執(zhí)照、公章,攜帶以上資料到稅務(wù)局辦稅大廳申請更正申報.申報完成后向辦稅大廳申請退稅,辦稅大廳經(jīng)辦人員會返回一張《退(抵)稅申請表》,之后就是到稅政科調(diào)整更正后申報表,再去收入核算科申請退稅.退稅程序稅務(wù)局有固定的流程走,時間可能較長,而且當(dāng)?shù)囟悇?wù)局可能還會有特殊規(guī)定,所以還得考慮和咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)操作情況。

關(guān)于發(fā)票紅沖后重新開票增值稅怎么報?具體內(nèi)容小編已在上文中為大家作出了解答,希望通過閱讀本文能夠幫助大家。想要獲取更多的財務(wù)會計資訊或還有什么會計方面的疑問,可以咨詢在線客服,歡迎您的到來!

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