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附加稅退稅申報表怎樣填寫,附加稅退稅怎么做會計分錄

發(fā)布時間:2022-06-07 17:59來源:會計教練

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附加稅退稅的申報表填寫是根據(jù)欄目要求填寫的,納稅人就寫退稅申請人的全名,稅務(wù)登記證號碼是退稅申請人七位計算機代碼,經(jīng)濟性質(zhì)是退稅申請人稅務(wù)登記證中登記的企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì),欄目還有很多,想知道都是怎么填寫就看看附加稅退稅申報表怎樣填寫,附加稅退稅怎么做會計分錄的內(nèi)容。

會計教練

附加稅退稅申請如何寫

《退稅申請書》各欄目填寫要求:

1、納稅人:填寫退稅申請人的全名,不得簡寫.

2、稅務(wù)登記證號碼:填寫退稅申請人七位計算機代碼.

3、經(jīng)濟性質(zhì):填寫退稅申請人稅務(wù)登記證中登記的企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì).

4、開戶銀行:填寫退稅申請人稅務(wù)登記證中登記的開戶銀行的名稱.

5、帳號:填寫繳款單位(人)在開戶銀行的存款帳號.

6、稅種:填寫申請退稅的稅種名稱.

7、稅款所屬時間:填寫申請辦理退稅的稅款的納稅期限或計稅期.

8、稅款繳納時間:填寫申請辦理退稅的稅款原繳納銀行的時間.

9、金額:填寫申請辦理退稅的稅款金額.

10、申請退稅理由:填寫內(nèi)容包括:退稅原因、依據(jù),原繳納稅款的情況及稅款,申請退稅數(shù)額的計算,填表日期等。

增值稅及附加稅退稅怎么做分錄

一、根據(jù)正常銷售,確認收入

借:銀行存款或應(yīng)收賬款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

二、繳納增值稅時

本月上交本月應(yīng)交的增值稅

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(已交稅金)

貸:銀行存款

本月上交以前期間應(yīng)交未交的增值稅

借:應(yīng)交稅費--未交增值稅

貸:銀行存款

三、計提應(yīng)收的增值稅返還

借:其他應(yīng)收款

貸:營業(yè)外收入--政府補助

四、收到增值稅返還

借:銀行存款

貸:其他應(yīng)收款

會計教練

附加稅是跟隨正稅繳納的稅種,要是計提應(yīng)收的增值稅返還,需要借記其他應(yīng)收款,貸記營業(yè)外收入的科目,收到增值稅返還,是借記銀行存款,貸記其他應(yīng)收款的科目,在看附加稅退稅申報表怎樣填寫,附加稅退稅怎么做會計分錄的時候,對附加稅分錄有什么不清楚的可以點擊上方的卡片領(lǐng)取資料包!

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