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增值稅專用發(fā)票應(yīng)該怎么開的實(shí)例分析!

發(fā)布時(shí)間:2019-08-21 17:33來源:會(huì)計(jì)教練

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今天小編為大家總結(jié)關(guān)于專票開錯(cuò)了的相關(guān)知識(shí)點(diǎn),但是有很多的小伙伴對(duì)此還是比較迷茫,但是沒關(guān)系,因?yàn)殛P(guān)于專票的相關(guān)問題涉及到的知識(shí)點(diǎn)也都比較多,那么今天小編就專票開錯(cuò)了怎么辦為大家整理一些實(shí)際例子。

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納稅人自辦理稅務(wù)登記至認(rèn)定或登記為一般納稅人期間,未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入,未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,其在此期間取得的增值稅扣稅憑證,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是現(xiàn)在無法辦理認(rèn)證需要開具紅字專用發(fā)票應(yīng)如何處理:購買方納稅人取得的增值稅專用發(fā)票,按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第47號(hào))規(guī)定的程序填開《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額情況中選擇“未抵扣”,由銷售方納稅人開具紅字增值稅專用發(fā)票后重新開具藍(lán)字增值稅專用發(fā)票。   

那么關(guān)于專票開錯(cuò)了怎么辦等相關(guān)知識(shí)點(diǎn)就為大家總結(jié)到這里了,如果各位小伙伴找不到權(quán)威較高的網(wǎng)課以及學(xué)習(xí)視頻課件或者大家還有什么關(guān)于專票開錯(cuò)了怎么辦的問題想要咨詢小編的,歡迎各位小伙伴掃描下方二維碼,關(guān)注我們??!



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