發(fā)布時(shí)間:2020-04-23 09:12來(lái)源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號(hào)稅務(wù)報(bào)稅報(bào)了無(wú)稅收入能更改嗎,最近不少小伙伴咨詢(xún)相關(guān)的問(wèn)題!針對(duì)大家的提問(wèn)下面小編就來(lái)給大家做詳細(xì)的解答!相關(guān)的處理有需要注意哪些事項(xiàng)呢?快來(lái)閱讀下面的文章吧!
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增值稅申報(bào)表填報(bào)錯(cuò)了是能修改的。
如果的增值稅已申報(bào)成功(報(bào)表已入國(guó)稅征管系統(tǒng)),則要改報(bào)表的話(huà),當(dāng)月申報(bào)期內(nèi),你可以直接到國(guó)稅大廳作廢申報(bào)表,回來(lái)后再次申報(bào)。
如果已過(guò)當(dāng)月申報(bào)期的,則要手工填寫(xiě)一套正確的增值稅申報(bào)表,去找專(zhuān)管員簽定確認(rèn)后,再到大廳修改報(bào)表即可。
1、年終檢查時(shí),遇到增值稅申報(bào)表收入和所得稅申報(bào)收入不一致
若增值稅申報(bào)表收入大于所得稅申報(bào)收入,則要調(diào)所得稅報(bào)表收入;
若增值稅申報(bào)表收入小于所得稅報(bào)表收入,則要調(diào)增值稅報(bào)表收入;
一般不會(huì)無(wú)緣無(wú)故多出來(lái)收入,要是真的多報(bào)了,那就當(dāng)做未開(kāi)票收入申報(bào)吧,以多的為準(zhǔn),否則就去稅務(wù)修改報(bào)表!
2、財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤
財(cái)務(wù)報(bào)表不涉及稅款繳納,若當(dāng)期發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,可直接作廢重新申報(bào);若當(dāng)期發(fā)現(xiàn)前期申報(bào)錯(cuò)誤,嚴(yán)重的話(huà),要去稅務(wù)修改;
不是嚴(yán)重的錯(cuò)誤,可直接在下期補(bǔ)正即可!
注意:去稅務(wù)修改財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),一般稅務(wù)柜臺(tái)都說(shuō)不給修改,其實(shí)是可以修改的,最近注銷(xiāo)家公司,一直沒(méi)有經(jīng)營(yíng),前期填了注冊(cè)資本,注冊(cè)資金沒(méi)有到位,后期就全寫(xiě)的零,結(jié)果稅務(wù)說(shuō)報(bào)表填寫(xiě)有誤,來(lái)來(lái)回回折騰好幾遍,最后改了財(cái)務(wù)報(bào)表才給注銷(xiāo)!
3、增值稅或所得稅申報(bào)表填寫(xiě)有誤
若不涉及稅款,當(dāng)申報(bào)期可在電子稅務(wù)局作廢重填;
若多交了稅款,要到稅務(wù)局去修改報(bào)表,修改報(bào)表后,稅款不會(huì)立馬退下來(lái),要申請(qǐng)退稅!
若已經(jīng)繳納稅款,但少交了,需要到稅務(wù)局修改申報(bào)表,當(dāng)場(chǎng)可以申請(qǐng)扣款,過(guò)了報(bào)稅期,要按萬(wàn)分之五加收滯納金!
注意:
柜臺(tái)修改的報(bào)表不會(huì)同步到外網(wǎng),也是查不到的,所以要稅務(wù)局打印一份留存?zhèn)洳?
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