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增值稅普票沖紅賬務(wù)如何處理

發(fā)布時間:2020-05-28 10:21來源:會計(jì)教練

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在會計(jì)行業(yè),不僅增值稅的實(shí)操處理難度高,其中增值稅的票據(jù)實(shí)操處理也是比較復(fù)雜的,所以各位會計(jì)伙伴想要更加全面的了解增值稅,需要學(xué)習(xí)的知識內(nèi)容還是有很多的,而為了各位會計(jì)伙伴的不斷學(xué)習(xí),小編今天就為大家整理了有關(guān)增值稅普票沖紅賬務(wù)處理的知識內(nèi)容了。

在會計(jì)行業(yè),不僅增值稅的實(shí)操處理難度高,其中增值稅的票據(jù)實(shí)操處理也是比較復(fù)雜的,所以各位會計(jì)伙伴想要更加全面的了解增值稅,需要學(xué)習(xí)的知識內(nèi)容還是有很多的,而為了各位會計(jì)伙伴的不斷學(xué)習(xí),小編今天就為大家整理了有關(guān)增值稅普票沖紅賬務(wù)處理的知識內(nèi)容了。

增值稅普通發(fā)票沖紅,是指隔月發(fā)票作廢,也稱開具負(fù)數(shù)普通發(fā)票,不用告知稅局.

若是本月開具的普通發(fā)票直接作廢就行了,但最好用筆寫上作廢原因,以便以后知道作廢原因.然后直接開具增值稅專用發(fā)票.

普通發(fā)票開具錯誤而且已經(jīng)跨月的情況下不能作廢,只能做紅字沖銷.而且不用申請,因?yàn)椴皇菍S冒l(fā)票.

符合作廢條件的(同時符合以下條件),發(fā)票注明作廢,開票軟件注明作廢.

(一)收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當(dāng)月;

(二)銷售方未抄稅并且未記賬;

(三)購買方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為"納稅人識別號認(rèn)證不符"、"專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符".

小編今天就為大家整理這么多關(guān)于增值稅普票沖紅賬務(wù)處理的實(shí)操內(nèi)容了,各位會計(jì)伙伴如果還有關(guān)于增值稅票據(jù)實(shí)操不了解的知識內(nèi)容,歡迎各位會計(jì)伙伴點(diǎn)擊右方在線客服咨詢我們,領(lǐng)取更多實(shí)操處理的課程內(nèi)容,不斷在會計(jì)行業(yè)全面的提高自己實(shí)操處理的能力。

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