發(fā)布時(shí)間:2020-07-06 18:12來(lái)源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號(hào)本文為大家講述的是沖未開票收入的分錄怎么編制?關(guān)于這個(gè)問(wèn)題很多的小伙伴對(duì)此都不太了解,說(shuō)明大家對(duì)這一類型的財(cái)務(wù)知識(shí)掌握的還不夠透徹,那么為了大家更好的學(xué)習(xí)掌握,小編在下文整理了具體的會(huì)計(jì)處理方式,希望可以給大家提供一些參考。
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答:未開票收入就是銷售的確認(rèn)條件已經(jīng)達(dá)到,(貨發(fā)出去了,款也收回來(lái)了),但是因故沒(méi)開發(fā)票. 在會(huì)計(jì)日常工作中,這種現(xiàn)象很普遍,一般出現(xiàn)在以下情況: 貨物已發(fā)出,對(duì)應(yīng)的應(yīng)收賬款出現(xiàn)貸方余額,可能由于價(jià)格不確定、購(gòu)貨方不急需發(fā)票、開票條件不成熟等原因沒(méi)有開發(fā)票.對(duì)此,銷貨方?jīng)]覺(jué)出什么,稅務(wù)查賬一般認(rèn)定為"未開票收入". 對(duì)此情況,查明一下原因,如果確屬對(duì)方不要發(fā)票的,應(yīng)做收入處理;如果屬于開票時(shí)機(jī)不成熟,而稅務(wù)要求做銷售處理的,可以先做收入處理,正式開票時(shí)沖回,再按發(fā)票重做收入.
會(huì)計(jì)分錄和正常做收入一樣,只是原始憑證不是發(fā)票而已.(可以自制說(shuō)明)這種情況就是要求出貨的時(shí)候就記收入并計(jì)提銷項(xiàng)稅(正規(guī)一點(diǎn)的公司都是這樣做的)
借:應(yīng)收帳款(銀行存款)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
1、確認(rèn)上年度未開票收入:
借:應(yīng)收賬款(或銀行存款)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
以前年度損益調(diào)整
2、結(jié)轉(zhuǎn)
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
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