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財務(wù)報稅系統(tǒng)的增值稅比實際發(fā)生的少繳處理方法

發(fā)布時間:2020-12-09 10:28來源:會計教練

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會計人員現(xiàn)在都是采用報稅系統(tǒng)進(jìn)行納稅申報的,雖然減弱了會計人員的工作量,但是報稅系統(tǒng)還是會出現(xiàn)錯誤的,今天小編為大家分享的就是財務(wù)報稅系統(tǒng)的增值稅比實際發(fā)生的少繳處理方法,感興趣的小伙伴就和小編一起去下文了解一下吧。

會計人員現(xiàn)在都是采用報稅系統(tǒng)進(jìn)行納稅申報的,雖然減弱了會計人員的工作量,但是報稅系統(tǒng)還是會出現(xiàn)錯誤的,今天小編為大家分享的就是財務(wù)報稅系統(tǒng)的增值稅比實際發(fā)生的少繳處理方法,感興趣的小伙伴就和小編一起去下文了解一下吧。

財務(wù)報稅系統(tǒng)的增值稅比實際發(fā)生的少繳處理方法

財務(wù)報稅系統(tǒng)繳納的稅費(fèi)比實際的少繳處理方法

1、首先第一點是財務(wù)進(jìn)賬是要以進(jìn)銷的發(fā)票為主的,在這里是不考慮進(jìn)項轉(zhuǎn)出的因素,所以也就不存在四舍五入的問題,造成差數(shù)的原因一般是財務(wù)記完賬后沒有和稅表核對;

2、正常來說如果稅表有差數(shù)是通過不了比對的,那么也就根本不可能申報成功;

3、增值稅銷項是根據(jù)開票系統(tǒng)統(tǒng)計出來,進(jìn)項是根據(jù)遠(yuǎn)程認(rèn)證或現(xiàn)在的網(wǎng)上勾選認(rèn)證完成的,金額應(yīng)該是不會有差的;

4、如果是有差數(shù),那么就是去找差在銷項多計或者是進(jìn)項少計了。

財務(wù)報稅系統(tǒng)增值稅和實際交的增值稅額不同怎么處理

1、發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報稅系統(tǒng)有差額,沒有關(guān)系;這一般是由于小數(shù)點后面保留位數(shù)和相加合計數(shù)不一至造成的,是客觀的;

2、解決方法如下:

納稅申報時按增值稅報稅系統(tǒng)上的數(shù)字填寫,對自動導(dǎo)入納稅申報表上的數(shù)據(jù)可以進(jìn)行修改。

本月實際交增值稅比上月登帳少交該如何調(diào)賬?

在一般情況下,增值稅都是稅控的,在申報一般納稅人增值稅申報表后,再進(jìn)行抄稅處理,當(dāng)月報稅肯定是交納實際繳納的,賬面上你的未交增值稅的金額,那就應(yīng)該把賬面上的金額紅字沖回,再做一筆實際金額正確的帳,或者差額紅字沖回,未交增值稅就平了,相應(yīng)的把差額多計提附加稅費(fèi)都沖掉。

關(guān)于財務(wù)報稅系統(tǒng)的增值稅比實際發(fā)生的少繳處理方法小編就介紹到這里了,如果大家還有什么疑問的話可以在線咨詢我們的答疑老師,也可以掃描二維碼添加老師的微信免費(fèi)領(lǐng)取相關(guān)實操課程試聽機(jī)會。

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