小編今天給大家?guī)淼氖欠峙浔驹码娰M要如何進行賬務處理的相關內容,文章中給大家詳細講解了分配本月電費會計分錄怎么做,同時也為大家補充了支付上個月的水電費的賬務處理的內容,想要了解的同學一起來看看吧。希望能夠對大家有所幫助。
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答:對于支付本月電費,其會計分錄可以這樣做:
1、如果取得電費發(fā)票,
借:管理費用--電費
貸:銀行存款
2、如果沒有取得電費發(fā)票,
借:預付賬款--電費
貸:銀行存款
小編相信這是不少會計人士的第一反應,不過,也可以這樣考慮:
1、繳納電費
借:生產成本/制造費用/管理費用
貸:銀行存款
2、結轉分配電費(假定本月無在產品)
(1)借:產成品
貸:生產成本/制造費用
(2)結轉管理費用
借:本年利潤
貸:管理費用
答:首先,根據權責任發(fā)生制原則,上月發(fā)生的水電費,應該在當月計入費用,如果上月發(fā)票已結算,但未付款,即形成"應付賬款",那么本月支付會計處理分錄為:
借:應付賬款
貸:銀行存款/庫存現金
如果上月發(fā)票未結算,則應該計提當月費用,借記管理費用/銷售費用/制造費用-水電費,貸記"預提費用-水電費"、"其他應付款-計提水費",本月付款會計處理分錄為:
借:預提費用-水電費/其他應付款-計提水電費
貸:銀行存款/庫存現金
以上就是小編整理的分配本月電費會計分錄怎么做的相關內容啦,如果同學們還有什么問題的話可以向我們的在線答疑老師進行咨詢,如果如果同學們希望了解其他方面的會計知識的話可以加入群聊,與其他同學探討的同時也有不定時干貨福利分享哦。
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