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隔月沖紅發(fā)票的會計分錄處理

發(fā)布時間:2020-12-21 14:58來源:會計教練

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應(yīng)老板要求做一份隔月紅沖發(fā)票的分錄,作為企業(yè)財務(wù)人員的你會怎么去做賬呢?小編把隔月沖紅發(fā)票的會計分錄處理資料整理在下文,不懂的學(xué)員下面一起來看一下吧,看下文全文內(nèi)容,希望幫助到大家。

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隔月沖紅發(fā)票的會計分錄處理

隔月紅沖發(fā)票應(yīng)該如何寫會計分錄

答:紅沖發(fā)票,就是沖減原銷項,然后開具正確的發(fā)票重新入賬,跨月的就需要開紅字發(fā)票了。

紅沖就是以前做了一張錯誤的憑證,就用紅字做一張和藍字一模一樣的紅字憑證,就可以把原憑證沖了,然后再重新再做一張正確的憑證就可以了。

購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當(dāng)期進項稅額中轉(zhuǎn)出,未抵扣增值稅進項稅額的可列入當(dāng)期進項稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。

對于隔月紅沖發(fā)票會計分錄

1、確認收入

借:應(yīng)收賬款-甲公司

貸:主營業(yè)務(wù)收入-a產(chǎn)品

主營業(yè)務(wù)收入-b產(chǎn)品

應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅金-銷項稅金

2、結(jié)轉(zhuǎn)成本

借:主營業(yè)務(wù)成本

貸:庫存商品-產(chǎn)品a

庫存商品-產(chǎn)品b

結(jié)課啦,上文小編整理的相關(guān)隔月沖紅發(fā)票的會計分錄處理的資料到這里就結(jié)束啦,希望幫助到大家,想了解更深層次的財會方面的知識關(guān)注會計教練,或者主動添加下方老師微信課下不懂的隨時咨詢一對一指導(dǎo)學(xué)習(xí),以及免費領(lǐng)取會計實操做賬資料和報名參與會計試聽課程的試聽學(xué)習(xí)機會,下期不見不散。

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