夏夏

中級會計師

從事事務所工作多年,具有豐富的審計經(jīng)驗,熟悉多行業(yè)賬務特點。授課思路清晰,易于理解,善于將理論與實踐相結合,幫助學生化繁為簡,助力學生輕松通過考試!

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  • 03-08 14:25-17:00

    前言+第一章審計的概念與保證程度+審計要素1

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  • 03-10 18:55-21:30

    審計要素2+審計目標1

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  • 03-12 18:55-21:30

    審計目標2+審計基本要求+審計風險1

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  • 03-15 14:25-17:00

    審計風險2+審計過程+第二章初步業(yè)務活動+總體審計策略和具體審計計劃1

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  • 03-17 18:55-21:30

    總體審計策略和具體審計計劃2+重要性1

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  • 03-19 18:55-21:30

    重要性2

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  • 03-22 14:25-17:00

    第三章審計證據(jù)的性質+審計程序+函證1

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  • 03-24 18:55-21:30

    函證2

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  • 03-26 18:55-21:30

    分析程序+第五章信息技術對審計的影響1

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  • 03-29 14:25-17:00

    信息技術對審計的影響2+第七章風險識別和評估概述+風險評估程序1

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  • 03-31 18:55-21:30

    風險評估程序2+了解財務報告編制基礎+了解內(nèi)部控制各要素1

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  • 04-03 18:55-21:30

    了解被審計單位內(nèi)部控制體系各要素2+識別和評估重大錯報風險1

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  • 04-04 08:55-11:30

    識別和評估重大錯報風險2+財務報表層次的總體應對措施+認定層次的進一步審計程序+控制測試1

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  • 04-07 18:55-21:30

    控制測試2+實質性程序1

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  • 04-09 18:55-21:30

    實質性程序2+第九章銷售與收款循環(huán)的主要業(yè)務活動和相關內(nèi)部控制+銷售與收款循環(huán)的重大錯報風險1

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  • 04-12 14:25-17:00

    重大錯報風險2+控制測試和實質性程序+第十章采購與付款循環(huán)的主要業(yè)務活動和相關內(nèi)部控制

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  • 04-14 18:55-21:30

    重大錯報風險+控制測試和實質性程序+第十一章生產(chǎn)與存貨循環(huán)的主要業(yè)務活動和相關內(nèi)部控制

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  • 04-17 18:55-21:30

    重大錯報風險+控制測試和實質性程序1

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  • 04-19 14:25-17:00

    控制測試和實質性程序2+第十二章貨幣資金的審計

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  • 04-21 18:55-21:30

    教材精講課20

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  • 04-23 18:55-21:30

    教材精講課21

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  • 04-26 14:25-17:00

    教材精講課22

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  • 04-28 18:55-21:30

    教材精講課23

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  • 04-30 18:55-21:30

    教材精講課24

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  • 05-07 18:55-21:30

    教材精講課25

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  • 05-10 14:25-17:00

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